2008.12.15
公司继续开展内控制度检查工作
为了加强公司内控制度管理,规范操作流程,提高管理水平,防范经营风险,公司稽核部自9月份开始开展对分子公司内部控制检查工作,10月-11月,稽核部重点对五菱、储运、物业、钢一部内控制度进行系统的检查,检查重点针对各公司的往来、库存、合同管理以及货物进销、维修等业务流程的控制情况。通过检查发现,分子公司不同程度存在经营管理制度不完善,财务核算、库存管理、车辆进销、维修管理等某些环节失控的现象。针对存在的问题,公司稽核部分别出具了检查报告,提出建议和整改措施并限期整改,并予以跟踪督促,为规范公司的经营管理、防范经营风险起到了一定作用。